联络互动:中德证券有限责任公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见
公告日期:2018-04-28
						中德证券有限责任公司
              关于杭州联络互动信息科技股份有限公司
                 内部控制规则落实自查表的核查意见
    根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》(以下简称“深交所通知”)要求,中德证券有限责任公司(以
下简称“中德证券”、“保荐机构”)作为杭州联络互动信息科技股份有限公司(以
下简称“联络互动”、“公司”)非公开发行股票的保荐机构,根据《中小企业板信
息披露业务备忘录第 2 号:定期报告披露相关事项》,结合《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定,对联络互动董事会填写的《内部控制规则落实自查表》(以下简称“自查表”)
进行了核查,核查意见如下:
    保荐机构通过查阅了各项业务和管理规章制度、三会会议资料、信息披露文
件及相关审批流程、募集资金对账单、募集资金监管协议、募集资金存放和使用
的相关资料、内部审计部门和审计委员会工作底稿及相关报告文件等材料,以及
与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通,查阅分析公司内部控制制度安排,
从内部控制环境、内部控制制度的建立健全及其实施情况等方面,对公司内部控
制规则的落实情况进行了核查。
    经核查,中德证券认为:联络互动的法人治理结构较为健全,现有的内部控
制制度和执行情况符合相关法律法规的要求;联络互动在所有重大方面保持了与
企业业务经营及管理相关的有效的内部控制;联络互动编制的《内部控制规则落
实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制规则的落实情况。本保荐机
构对该自查表无异议。
   (本页无正文,为《中德证券有限责任公司关于杭州联络互动信息科技股份
有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:      张斯亮                   毛传武
                                                    中德证券有限责任公司
                                                      2018 年 4 月 28 日